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绍兴市公安局(汇总)2017年度部门决算
发布日期:2018-08-03浏览次数:字号:[ ]

一、绍兴市公安局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规,结合实际制订、研究落实有关政策和实施意见;布署、指导、监督、检查全市公安工作和公安队伍建设。

2.掌握全市公安工作情况和有关信息,综合分析影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。

3.主管和指导侦查工作,参与全市重大刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒、反偷渡等工作,组织、协调跨地区和涉外重大案件的侦破。

4.负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。指导企事业单位保卫组织的建设,负责保安队伍的管理。

5、主管并指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织、协调对重、特大治安事件和突发性事件的处理工作,管理集会、游行、示威活动。

6.组织实施对来绍的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、大型活动的安全警卫工作,负责对全市公安机关警卫业务的指导。

7.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所、安康医院的管理工作。

8.负责收容教养审批工作及全市公安机关承办当地政府劳动教养委员会的日常工作。

9.主管并指导全市出入境工作。

10.主管并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序、交通事故以及机动车辆和驾驶员管理等工作,负责市区的交通管理工作。

11.负责全市消防管理工作,依法进行消防监督。

12.负责全市内河水上治安管理。

13.主管、指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察。

14.组织实施全市公安科技工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

15.负责、指导全市禁毒缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

16.规划、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

17.规划、指导和实施全市公安机关队伍建设,指导监督全市公安机关执法活动。

18.制订公安队伍监督管理规章制度,分析队伍现状,组织、指导公安机关督察工作;按规定权限实施对公安内设机构、编制和干部的管理监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

19.领导并指导林业公安机构的业务工作。

20.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市公安局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属单位决算共14个单位决算,其中:行政单位9个,分别是绍兴市公安局本级、越城分局、高新分局、袍江分局、滨海分局、交警支队、市看守所、市人民警察培训学校、市强制隔离戒毒(拘留)所;事业单位5个,分别是:市强制医疗所、居民身份证信息管理中心、警务装备服务中心、机动车驾驶员考试服务中心、车辆安全技术指导中心。

二、绍兴市公安局(汇总)2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市公安局(汇总)2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

绍兴市公安局(汇总)单位2017年度收入总计108,398.99万元,支出总计108,398.99万元。与2016年相比,收入总计增加5863.75万元,增长5.71%,支出总计增加14358.36万元,增长15.26%。

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计101,028.00万元,占总收入93.20%,包括财政拨款收入97,970.00万元(其中,一般公共预算96,470.00万元,政府性基金预算1,500.00万元),占90.38%;事业收入(不含专户资金)906.59万元,占0.84%;事业单位经营收入1,302.57万元,占1.20%;其他收入848.85万元,占0.78%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计101,491.67万元,其中基本支出67,895.10万元,占66.90%;项目支出32,557.84万元,占32.08%经营支出1,038.73万元,占1.02%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出9.18万元、公共安全支出91,503.02万元、教育支出302.98万元、社会保障和就业支出4,548.55万元、医疗卫生与计划生育支出2.77万元、城乡社区支出1,500.00万元、农林水支出10.00万元、交通运输支出102.46万元、住房保障支出3,512.71万元。

按支出用途分类,包括人员支出59,463.40万元,日常公用支出8,431.70万元,项目支出32,557.84万元,事业单位经营支出1,038.73万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出96,021.66万元,政府性基金预算支出1,500.00万元,其他各类支出3,970.01万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

绍兴市公安局(汇总)单位2017年度财政拨款收入总计101,423.77万元,支出总计101,423.77万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加8633.48万元,增长9.30%,财政拨款支出总计增加8633.48万元,增长9.30%。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

绍兴市公安局(汇总)单位2017年度一般公共预算拨款支出96,021.66万元,占本年支出合计的94.61%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加6685.15万元,增长7.48%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

绍兴市公安局(汇总)单位2017年度财政拨款支出年初预算为78,896.14万元,支出决算为96,021.66万元,完成年初预算的121.71%,主要原因是决算数中包含部分上年结转的项目经费和年中追加的项目经费,造成决算数大于年初预算数

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.80万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为一名市管军转干部租房补贴支出,未安排在年初预算中,在当年年中进行追加。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2017年年初预算为49640.87万元,2017年决算为57306.53万元,完成年初预算的115.44%, 决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费调整支出在当年年中进行追加。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为3839.25万元,2017年决算为4138.84万元,完成年初预算的107.80%, 决算数大于预算数的主要原因是省补转移支付下达经费支出未安排在年初预算中,在当年年中进行追加。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2017年年初预算为1337.44万元,2017年决算为1279.68万元,完成年初预算的95.68%,决算数小于预算数的主要原因是办案经费等项目经费本年未使用完,结转到下年

公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)。2017年年初预算为59.00万元,2017年决算为59.00万元,完成年初预算的100.00%。

公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。2017年年初预算为658.95万元,2017年决算为658.95万元,完成年初预算的100.00%。

公共安全支出(类)公安(款)行动技术管理(项)。2017年年初预算为17.00万元,2017年决算为17.00万元,完成年初预算的100.00%。

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2017年年初预算为120.00万元,2017年决算为154.68万元,完成年初预算的128.90%,决算数大于预算数的主要原因是省补转移支付下达经费支出未安排在年初预算中,在当年年中进行追加。

公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。2017年年初预算为4034.00万元,2017年决算为9294.59万元,完成年初预算的230.40%,决算数大于预算数的主要原因是交警支队在年中追加“一创一治”专项经费、治堵工作经费等项目经费

公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)。2017年年初预算为1647.00万元,2017年决算为2912.29万元,完成年初预算的176.82%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含了15、16年结转的反恐项目经费的支出,造成决算数超出预算数

公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)。2017年年初预算为41.23万元,2017年决算为67.32万元,完成年初预算的163.27%,决算数大于预算数的主要原因是居民身份证信息管理中心在当年年中追加部分项目经费

公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)。2017年年初预算为3675.10万元,2017年决算为3757.87万元,完成年初预算的102.25%,决算数大于预算数的主要原因是信息化运行维护费等项目经费中有部分为上年结转的项目经费

公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。2017年年初预算为1793.37万元,2017年决算为4267.45万元,完成年初预算的237.95%,决算数大于预算数的主要原因是看守所迁建弱电工程项目为上年结转经费,造成决算数大于预算数

公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)。2017年年初预算为26.00万元,2017年决算为26.00万元,完成年初预算的100.00%。

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。2017年年初预算为1204.80万元,2017年决算为1289.40万元,完成年初预算的107.02%,决算数大于预算数的主要原因是部分信息化建设经费经费为上年结转至本年支出,造成决算数大于年初预算数

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。2017年年初预算为1002.74万元,2017年决算为1002.74万元,完成年初预算的100.00%。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2017年年初预算为299.96万元,2017年决算为299.96万元,完成年初预算的100.00%。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。2017年年初预算为612.45万元,2017年决算为626.01万元,完成年初预算的102.21%,决算数大于预算数的主要原因是市强制戒毒(拘留)所的行政运行经费中包含上年结转的项目经费,造成决算数大于年初预算数

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为78.19万元,2017年决算为78.19万元,完成年初预算的100.00%。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)。2017年年初预算为123.06万元,2017年决算为125.58万元,完成年初预算的102.04%,决算数大于预算数的主要原因是戒毒人员生活经费、医疗经费等项目为上年结转经费,造成决算数大于年初预算数

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。2017年年初预算为13.49万元,2017年决算为13.49万元,完成年初预算的100.00%。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。2017年年初预算为46.20万元,2017年决算为46.06万元,完成年初预算的99.69%,决算数小于预算数的主要原因是该项目为市强制戒毒(拘留)所设备购置、车辆改造等经费支出,因该项目纳入政府采购,实际按中标价格进行支付,造成决算数小于预算数

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。2017年年初预算为123.06万元,2017年决算为122.80万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是其他强制隔离戒毒经费本年未使用完,结转到下年

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为5.40万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为司法救助资金支出未安排在年初预算中,在当年年中进行追加。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为332.00万元,2017年决算为302.98万元,完成年初预算的91.25%,决算数小于预算数的主要原因是市局本级培训费用预算进行调整,将剩余的项目经费指标划转至警校

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为62.42万元,2017年决算为65.42万元,完成年初预算的104.80%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度离退休人员慰问金在年中追加,造成决算数大于预算数

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为3259.54万元,2017年决算为3200.38万元,完成年初预算的98.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整造成机关事业单位基本养老保险缴费经费支出年中调整后小于预算数

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为1303.82万元,2017年决算为1273.32万元,完成年初预算的97.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整造成机关事业单位职业年金缴费经费支出年中调整后小于预算数

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为2.77万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为在年中追加的二级保健对象医疗补助经费

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为在年中追加的市级部门结对帮扶资金

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为102.46万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为省补下达的交通运输发展专项资金

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为2756.92万元,2017年决算为2691.80万元,完成年初预算的97.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整造成住房公积金项目经费支出年中调整后小于预算数

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为2.08万元,2017年决算为2.08万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为786.20万元,2017年决算为818.82万元,完成年初预算的104.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整造成购房补贴项目经费支出年中调整后大于预算数

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市公安局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出67,024.30万元,其中:

人员经费58,880.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴;

公用经费8,143.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。 

(六)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为5360.00万元,2017年决算为1500.00万元,完成年初预算的27.98%,决算数小于预算数的主要原因是部分专项经费未使用,结转到下年

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,180.39万元,支出决算为978.83万元,完成预算的82.92%,其中:因公出国(境)费支出决算为13.07万元;公务用车购置及运行费支出决算为880.28万元,完成预算的90.78%;公务接待费支出决算为85.48万元,完成预算的40.57%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出,公务接待费支出下降幅度较大。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1347.31万元,下降57.92%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算13.07万元,比上年决算数增长258.08%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费等支出。增加的主要原因是2017年有2人次安排因公出国工作

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算85.48万元,比上年决算数下降45.56%。主要用于接待公安内宾等支出。减少的主要原因是各单位严格控制接待规模,接待的人次明显减少。

其中,本单位国内公务接待659批次,6833人次,共 85.48万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算880.28万元,比上年决算数下降59.34%。其中,公务用车购置支出5.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出875.28万元,主要用于公安机关办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为314辆。减少的主要原因是公务用车购置数量比上年减少以及对公车运行维护费支出进行控制。

(八)部门预算绩效情况

1. 2017年度绍兴市公安局(汇总)单位27个部门预算项目开展绩效目标管理,项目涉及财政资金10552.77万元,当年预算安排10552.77万元实际支出9744.58万元。

绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好,目标明确。

2.部门自评项目绩效结果

“市局本级禁毒经费”项目2017年度预算安排120.00万元,实际支出120.00万元。经自评,该项目依据充分合理,项目实施管理制度完善绍兴市公安局科学合理地使用禁毒经费,深入推进预防宣传教育,扎实开展禁毒宣传教育活动。一是“6•27”工程深入推进二是宣传教育阵地进一步巩固。三是禁毒宣传教育效应进一步拓展。基本完成项目预期绩效目标,完成绩效情况优秀,具体情况详见附表

项目支出绩效自评表

项目概况

绩效指标

权重(分值)

评价标准

 

得分

备注

由于目前正处于毒品问题蔓延期、毒品犯罪高发期和毒品治理攻坚期,毒情形势严峻复杂。毒品多维度蔓延,吸毒人员肇事肇祸、毒驾等问题严峻,对社会稳定的影响越来越大。为此2017年度绍兴市公安局向绍兴市财政局申请禁毒经费120万元(含省补禁毒补助50万元)。实际支出120万元。

执行效率

预算执行率

20%

预算执行率达到95%及以上的,得满分;85%(含)-95%的(不含95%),得一半分;低于85%的(不含),不得分。

2

 

产出质量

支出的合规性

15%

项目资金管理制度健全,支出依据充分,审批程序到位,各项支出与项目内容相符得1.5分,每发现一处不合规扣0.1分,扣完为止。

1.2 

 

成本控制率

10%

本年实际支出与上年支出进行比较,上下浮动10%以内,得1分;超过10%的,每增加5%扣0.1分,扣完为止。

1.0

 

产出效益

提高禁毒工作效率

15%

项目实施对有效提升禁毒队伍战斗力及工作效率,达到预期效果,作用显著得1.5分;有一定作用得1分;作用不明显0.5分;无作用0分。视具体情况酌情评分。

1.5 

 

推进禁毒宣传教育

15%

项目实施对禁毒宣传教育工作的推进作用显著得1.5分;有一定作用得1分;作用不明显0.5分;无作用0分。视具体情况酌情评分。

1.5

产出数量

试剂耗材采购数

10%

试剂耗材采购数达到预期采购数,得1分,未完成5%扣0.2分,扣完为止。

1.0

开展禁毒宣传活动数

15%

积极开展各项禁毒宣传活动,达到预算目标要求,得1.5分,未完成一项扣0.2分,扣完为止。

1.5

合计

100%

9.7

优秀

 

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度绍兴市公安局本级、所属越城分局、高新分局、袍江分局、滨海分局、交警支队、市看守所、市人民警察培训学校、市强制戒毒(拘留)所等9家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出8,070.00万元,比上年度增加2079.08万元,增长34.70%,主要原因是市强制戒毒(拘留)所为17年部门新增预算单位,导致部门机关运行经费有所增长

2.政府采购支出情况

2017年度绍兴市公安局本级及所属各单位政府采购支出总额23688.26万元,其中:政府采购货物支出11145.85万元、政府采购工程支出5993.44万元、政府采购服务支出6548.97万元。授予中小企业合同金额13471.91万元,占政府采购支出总额的56.87%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绍兴市公安局本级及所属各单位共有车辆 538辆,其中,一般公务用车113辆、一般执法执勤用车291辆、特种专业技术用车52辆、其他用车82辆。单价50万元以上通用设备145台(套),单价100万元以上专用设备76台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.公共安全(类)公安(款)行政运行(项)指用于公安机关在人员、日常公用、协警等方面的基本支出。

13.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)指用于设备购置、信息化维护、房屋修缮等项目支出。

    14.公共安全(类)公安(款)治安管理(项)指用于社会治安管理的各项支出。

15.公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项)指用于刑事侦查的各项支出。

16.公共安全(类)公安(款)禁毒(项)指用于禁毒工作所需的各项支出。

17.公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项)指用于交警支队城市道路管理工作所需的各项支出。

18.公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项)指用于居民身份证管理工作等方面的支出。

19.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(公安)(项)指用于公安系统网络及监控等经费的支出。

20.公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)指用于看守所和强制医疗所等拘押收教场所管理等方面支出。

21.公共安全(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)指用于警犬驯养、医疗等方面支出。

22.公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)指用于公安局信息化建设方面的支出。

23.公共安全(类)公安(款)事业运行(公安)(项)指用于事业单位人员、日常公用支出及项目支出等方面的支出。

24.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)指用于下岗事业复退军人就业经费和特别业务费的支出。

25.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)指用于强制戒毒所在人员、日常公用、协警等方面的基本支出。

26.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)指用于强制戒毒所设备购置、信息化维护、房屋修缮等项目支出。

27.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)指用于强制戒毒所政设施建设经费支出。

28.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)指用于强制隔离戒毒人员生活保障支出。

29.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)指用于强制隔离戒毒人员医疗卫生等其他保障支出。

30.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)指用于强制隔离戒毒人员教育改造支出。

31.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)指用于全市民警的技能、业务培训、警衔晋升培训等方面的支出。

32.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指用于部门职工职业年金缴费支出。

33.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指用于公安局离休人员经费支出。

34.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指用于部门职工基本养老保险缴费支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指用于部门按规定为职工缴纳的提租补贴支出。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指用于部门按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

 

    绍兴市公安局(汇总)2017年决算公开表格.xls

 




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